按照有关要求,结合我单位2017年工作计划安排,现就我单位2017年部门预算编制情况说明如下:
一、基本支出共需预算资金3961336.52元;
1、工资福利支出共需预算资金3358395.6元;
2、一般商品和服务支出共需预算资金321191.16元;
3、对个人和家庭的补助共需预算资金281749.76元;
二、专项支出共需预算资金6054000元。
(一)运转支出1550000元。
1、房屋租赁费150000元;
2、评审会、规划委员会、GPS经费1050000元;
3、法律顾问费50000元;
4、市政工程设计费300000元;
(二)运转支出4504000元。
1、荥阳市地下管线勘查与信息化建设项目1320000元;
2、荥阳市中心城区地下空间开发利用总体规划280000元;
3、荥阳市总体规划(2016-2030)1000000元;
4、荥阳市城市公共服务设施专项规划1040000元;
5、建设工程监理合同(荥阳市地下管线勘查与信息化建设项目)60000元;
6、荥阳市绿地系统专项规划238000元;
7、荥阳市海绵城市专项规划218000元
8、荥阳市加油加气站专项规划130000元;
9、荥阳市地下管廊专项规划218000元。